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2024年部门预算公开报告
时间:2024-02-22  作者:  新闻来源:  【字号: | |

科尔沁左翼中旗人民检察院

2024年部门预算公开报告

2024年02月10日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、2024年度项目支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效申报表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表


第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

科尔沁左翼中旗人民检察院是国家的法律监督机关,作为基层检察院主要职责是代表国家行使法律监督,依照宪法和法律的规定,侦查、侦查监督、审查起诉各类刑事、民商事、行政以及执行案件。

(二)部门主要职责

通过侦查、侦查监督、审查起诉活动,维护社会主义法制和社会秩序,保护国家、集体和个人的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,对旗人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,科尔沁左翼中旗人民检察院部门预算包括:科尔沁左翼中旗人民检察院本单位。

(一)科尔沁左翼中旗人民检察院部门机构及人员基本情况

科尔沁左翼中旗人民检察院独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人数编制55人,其中:行政政法编制44、事业编制11人;实有人数55人;离退休人员31人,包括离休人员1人,退休人员30人。

(二)科尔沁左翼中旗人民检察院所属单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质


科尔沁左翼中旗人民检察院

财政拨款的行政单位

1

2



3



4



5



第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1875.81万元,比2023年预算增加212.23万元,增加12.76%,增加主要是由于新考入在编人员。

支出预算1875.81万元,比2023年预算增加212.23万元,增加12.76%,增加主要是由于新考入在编人员。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1875.81万元,其中:一般公共预算拨款收入1875.81万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1875.81万元,其中:基本支出1448.81万元,占比77.24%;项目支出427万元,占比22.76%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、专业活动、人员经费、公用经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

科尔沁左翼中旗人民检察院2024年度财政拨款收、支总预算1875.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加212.23万元,增长12.76%。主要原因是新入职在编人员导致公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出等增加

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

科尔沁左翼中旗人民检察院2024年度财政拨款收、支总预算1875.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加212.23万元,增长12.76%。具体情况如下:

(一)公共安全支出(类)

公共安全支出类年初预算数为1592.33万元,与上年相比增加174.26万元。其中:

1.检察(款)行政运行(项)。年初预算1165.33万元,与上年相比增加295.54万元,增长33.98%。变动原因:新考录在编人员导致核定人员经费、公用经费等增加

2.检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算427万元,与上年相比减少121.28万元,减少22.12%。变动原因:聘用书记员经费纳入基本支出

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为134.55万元,与上年相比增加17.44万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算89.70万元,与上年相比增加11.62万元,增长14.88%。变动原因:新考录在编人员导致核定经费增加

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算44.85万元,与上年相比增加5.81万元,增长14.88%。变动原因:新考录在编人员导致核定经费增加

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为60.51万元,与上年相比增加7.84万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算38.51万元,与上年相比增加4.99万元,增长14.88%。变动原因:新考录在编人员导致核定经费增加

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算22万元,与上年相比增加2.85万元,增长14.88%。变动原因:新考录在编人员导致核定经费增加

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为88.42万元,与上年相比增加10.42万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算88.42万元,与上年相比增加10.42万元,增长13.36%。变动原因:新考录在编人员导致核定经费增加

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1448.81万元,其中:

(一)人员经费1321.17万元。主要包括:基本工资254.99万元、津贴补贴490.20万元、奖金62.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.70万元、职业年金缴费44.85万元、职工基本医疗保险缴费38.51万元、公务员医疗补助缴费22万元、其他社会保障缴费3.29万元、住房公积金88.42万元、其他工资福利支出226.84万元。

(二)公用经费127.63万元。主要包括:办公费8.70万元、水费0.6万元、电费12.00万元、取暖费19.00万元、维修(护)费20.00万元、公务接待费1.7万元、工会经费12.69万元、福利费15.86万元、其他交通费用37.08万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人民检察院2024年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算29.70万元,比上年预算增加0万元,增加0%;本年预算比上年执行数增加0.06万元,增加0.20%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。主要是由于未发生因公出国费用。

2、公务接待费1.7万元,比上年预算数减少0万元,下降 0%,本年预算比上年执行数增加0.6万元,增长3.53%。

3、公务用车购置及运行维护费28.00万元,比上年预算增加0万元,上升0%,本年预算比上年执行数增加0万元,上升0%,其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增加0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费28.00万元,本年预算比上年预算增加0万元。增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。

七、2024年度项目支出情况说明

1.项目支出情况:

2024年我院项目支出合计427万元,其中包括办案(业务)经费312万元,业务装备经费115万元等。

2.项目支出预算绩效目标填报情况:

2024年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算427万元,占全部项目支出预算的100%。

(一)业务装备经费合计115.00万元,绩效目标:设备购置数量≥49套,设备质量合格率≥100%,安装工程验收合格率≥100%,设备使用年限≥8年,使用人员满意度≥100%,政府采购率≥100%,设备利用率≥100%

(二)办案(业务)经费合计312.00万元,绩效目标办案法律震慑率≥99%,涉案标的额≥30万元,办理案件数量≥500件,办理公益诉讼案件≥30件,办理案件持续性≥99%,法制宣传满意度≥99%,高质量办理案件≥500件,维护社会安全=100%,群众满意度≥99%,高效办理案件≥500件,人均直接办案成本≤3万元,案件产生积极影响≥99%,维护社会公平正义≥99%,干警满意度≥99%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年,我院机关运行经费财政拨款预算127.63万元,比上年增加4.2万元,上升3.4%主要原因是在职在编人员增加导致核定公用经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额123万元,其中:政府采购货物预算85万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算38.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末,共有车辆9辆, 其中:机要应急车辆0辆,执法执勤用车9辆,单位价值200万元以上大型设备无。车辆为执法执勤用车,主要用于日常下乡办案,调查取证,押送犯罪嫌疑人等。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:潘荣升 联系电话:0475-3211162

第六部分 部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


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