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科尔沁左翼中旗人民检察院2020年预算公开表及报告
时间:2020-02-09  作者:  新闻来源:  【字号: | |

 

科尔沁左翼中旗人民检察院

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2020年02月07日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出

六、收支预算总表

七、部门收入总

八、部门支出总

九、政府采购预算明细


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

科尔沁左翼中旗人民检察院是国家的法律监督机关,作为基层检察院主要职责是代表国家行使法律监督,依照宪法和法律的规定,侦查、侦查监督、审查起诉各类刑事、民商事、行政以及执行案件。

(二)部门主要职责 

通过侦查、侦查监督、审查起诉活动,维护社会主义法制和社会秩序,保护国家、集体和个人的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,对旗人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,科尔沁左翼中旗人民检察院部门预算包括:科尔沁左翼中旗人民检察院本单位。

(一)科尔沁左翼中旗人民检察院部门机构及人员基本情况

科尔沁左翼中旗人民检察院独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人数编制47人,超编人员8人,原因为其中:行政政法编制42、事业编制5人,超编人员8人;实有人数55人;离退休人员31人,包括离休人员1人,退休人员30人。

(二)科尔沁左翼中旗人民检察院所属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

科尔沁左翼中旗人民检察院

财政拨款的行政单位

1

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1367.82万元,比2019年预算增加14.24万元,增加1.05%,增加主要是由于在职在编人员减少,新增书记员工资。

支出预算1367.82万元,比2019年预算增加14.24万元,增加1.05%,增加主要是由于在职在编人员减少,新增书记员工资。

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1367.82万元,其中:一般公共预算拨款收入1367.82万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1367.82万元,其中:基本支出833.82万元,占比60.95%;项目支出534万元,占比39.04%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、专业活动、人员经费、公用经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1367.82万元,包括:一般公共预算财政拨款1367.82万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1公共安全支出1193.07万元,比上年预算数增加52.6万元。主要用于机构运转、专业活动、人员经费、公用经费等方面支出。

2、社会保障和就业支出63.08万元,比上年预算数减少25.31万元。主要用于职工社保支出

3、卫生健康支46.18万元,比上年预算数减少8.54万元。主要用于职工医疗保险支出。

4、住房保障支出65.49万元,比上年预算数减少4.51万元。主要用于职工住房公积金支出。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算29.7万元,比上年预算减少0万元,下降0%;本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。主要是由于未发生因公出国费用。

2、公务接待费1.7万元,比上年预算数减少0万元,下降 0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费28.00万元,比上年预算减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增加0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费28.00万元,本年预算比上年预算增加0万元。增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。增加主要是由于无变化。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我院机关运行经费财政拨款预算101.47万元,比上年减少9.53万元,下降8.58%主要原因是在职在编人员减少导致相关费用减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额175.00万元,其中:政府采购货物预算137.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算38.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆9辆, 其中:机要应急车辆0辆,执法执勤用车9辆,单位价值200万元以上大型设备无。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况:

2020年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的27.05%。公开填报绩效目标的项目支出预算370.00万元,占全部项目支出预算的69.29%。

(一)业务装备经费合计73.00万元,绩效目标:为办公办案提供技术支持,提高办案水平和质量,以装备的提高带动办案效率,从而提升司法公信力,采购质优价廉的业务装备,有限提升办案环境。

(二)办案业务费合计163.00万元,绩效目标:办案数量大幅增加,高质量完成待审理案件,在法律规定实效内实现案件快速、高效审理,缩短办案周期,节约办案成本,大福提升群众对司法案件的办案满意度。

(三)法检院聘用制书记员保障经费合计134.00万元,绩效目标:保障聘用制书记员经费充足,满足聘用制书记员日常生活需求,提升书记员工作积极性,为检察工作顺利开展提供充分的保障。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王磊       联系电话:0475-3211162

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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